Anasayfa » Vergiler » En Yaygın Federal IRS Vergi Formlarının Listesi

    En Yaygın Federal IRS Vergi Formlarının Listesi

    İşte bu yılın en önemli vergi formları, hangisinin sizin için en iyi olduğunu nasıl anlayacağınız. Daha fazla yardım için vergi beyannamesi kılavuzumuza göz atın.

    Form 1040

    Bunu vergi formlarının dedesi olarak düşünebilirsiniz; diğer formların ve programların çoğu ona bağlıdır. Örneğin, Form W-2'nin Kutu 1'indeki miktar Form 1040, Satır 1'de rapor edilmiştir..

    Form 1040, çoğu kişi için takvim yılı olan vergi yılı için gelirinizin, düzenlemelerinizin, kesintilerinizin, vergilerinizin ve kredilerinizin bir özetidir. Form 1040 ile ilgili destekleyici formları ve programları dosyalamalısınız.

    Form 1040, 2018 vergi yılı için "kartpostal boyutu" vergi iadesi olarak yeniden tasarlandı. Sonra 2019 için tekrar tasarlandı. Yeni 1040 kartpostal boyutunda değil, öncekinden daha küçük. Ama daha basit mi? O kadar fazla değil. Yeniden tasarım, vergi beyannamesi hazırlamayı gerçekten kolaylaştırmadı; Form 1040'ta olan bilgilerin çoğunu altı yeni numaralı programa taşıdı..

    Basit vergi beyannamesi olan kişileri etkileyebilecek başka bir değişiklik daha var. 2018'den başlayarak artık bir Form 1040A veya Form 1040EZ yok - daha önce çok fazla vergi indirimi talep etmeyen insanlar için Form 1040'ın ayrıştırılmış sürümleri. Şimdi, vergi mükelleflerinin çoğunluğu yeniden tasarlanmış Form 1040'ı kullanacak.

    2019'dan itibaren yaşlılar için yeni bir form var: Form 1040-SR. Bu form yalnızca 65 yaş ve üstü vergi mükellefleri içindir. Esasen Form 1040 ile aynıdır, ancak daha büyük bir yazı tipi kullanır ve vergi mükellefinin standart indirimini hesaplamasına yardımcı olacak bir grafik içerir.

    Daha fazla bilgi için eksiksiz Form 1040 kılavuzumuza göz atın.

    Form 1040X

    Form 1040'ın başka bir sürümü, daha önce dosyalanmış bir dönüşü değiştirmeniz gerektiğinde dosyalayabileceğiniz Form 1040X'tir. Bu form e-posta ile gönderilemez ve “Değiştirildiği gibi” olarak işaretlenmiş 1040 iadenizin bir kopyası, değişen programlar ve federal stopajı gösteren yeni vergi belgeleri ile postalanması gerekir.


    Form W-2

    İşverenler, ücret ve maaşların yanı sıra federal ve eyalet gelir vergisi, Sosyal Güvenlik ve Medicare vergilerini yıl boyunca saklamak için Form W-2'yi kullanır. Bu formun kopyaları çalışana, Sosyal Güvenlik İdaresi'ne, IRS'ye ve çalışanın eyaletine, şehrine veya yerel vergi dairesine gönderilir.

    W-2 Formunda yaygın olarak bildirilen diğer bilgiler arasında emeklilik planına gönüllü katkılar, çalışanın sağlık sigortası için ödenen işveren tutarı ve çalışanın Sağlık Tasarruf Hesabı'na (HSA) işveren katkıları - hepsi Kutu 12'de spesifik olarak yer almaktadır kodlar. Kutu 10, işveren tarafından sağlanan bağımlı bakım yardımlarını kaydeder. Kutu 13'teki en yaygın giriş, “Emeklilik Planı” etiketli bir kutudur.

    Daha fazla bilgi için Form W-2 kılavuzumuza göz atın..

    Form W-2G

    Bu form, tombala, slot makineleri, keno, poker, piyangolar ve çekilişler ve yarış gibi kumar etkinliklerinden elde edilen belirli miktarların kazançlarını bildirmek için kullanılır. Bu kazançları Form 1040'ınıza ekli Çizelge 1, Satır 21'de bildirin.


    Form W-4

    Bu form, Çalışanların Stopaj Ödeneği Belgesidir. Bir işveren için çalışmaya başladığınızda, dosyalama durumunuza ve iadenizde talep ettiğiniz nitelikli bağımlıların sayısına bağlı olarak, işvereninize maaş çekinizden ne kadar gelir vergisi tutacağını bildirmek için W-4 Formunu doldurursunuz. Durumunuz daha sonra değişirse - örneğin, evleniyorsanız veya bir bebeğiniz varsa - maaş çekinizden az çok vergi kesilmesi için yeni bir W-4 doldurabilirsiniz..

    Genel olarak, ne kadar fazla tahsisat talep ederseniz, daha az gelir vergisi kesilir. İadenizi dosyaladığınızda, gelirinize borcunuz olan vergiyi stopaj yoluyla ön ödeme yaptığınız vergiyle mutabık kılarsınız. İdeal olarak, borçlu olunan vergi ve stopaj vergisinin yaklaşık olarak aynı olmasını istiyorsunuz.

    Daha fazla bilgi için Form W-4 kılavuzumuza göz atın..


    Form 1099

    Her biri özel amacını gösteren bir harf veya harfle biten birçok 1099 formu vardır. Bu formlar tipik olarak çeşitli gelir türlerini rapor eder. En yaygın olanları aşağıya ekledik. Daha fazla ayrıntı için Form 1099 kılavuzumuza göz atın.

    Form 1099-B

    Form 1099-B hisse senedi veya bono işlemlerini bir aracılık hesabında raporlar. İşlemler genellikle Çizelge D, Çizelge 13, Çizelge 13'te raporlanan net kazanç veya zararla Çizelge D'de rapor edilen bir kazanç veya kayıp ile sonuçlanır..

    Form 1099-C

    Form 1099-C raporları, vergi beyannamenizde gelir olarak raporlanması gerekebilecek borcu iptal etti. Bu, bir ipotek yeniden yapılandırması veya haciz yoluyla verilen ipotek borcunu veya borçlu bakiyeden daha düşük bir kredi kartı veya diğer kredi bakiyesinin kapatılmasını içerebilir. Bu gelirin vergilendirilebilir kısmı Çizelge 1, Satır 21'de raporlanmaktadır..

    Form 1099-DIV

    Form 1099-DIV, çoğunlukla aracı kurum hesabından elde edilen temettüleri, aynı zamanda doğrudan bir şirkete ait hisse senetlerini rapor eder. Temettüler, Çizelge B'de ve Form 1040, Hat 3a (toplam temettüler) ve Hat 3b (nitelikli temettüler) 'e aktarılan toplamlar rapor edilmelidir..

    Nitelikli temettüler, ücretler gibi olağan gelirler için vergi oranlarından daha düşük olan sermaye kazancı oranlarında vergilendirildikleri için dönüşte ayrı olarak belirtilir..

    Form 1099-INT

    Form 1099-INT, bankalardan, kredi birliklerinden veya aracılık hesaplarından elde edilen faizi bildirir. Bu faiz, Çizelge B'de ve Form 1040, Satır 2a (vergilendirilebilir faiz) veya Satır 2b'de (vergiden muaf faiz) raporlanan toplamda da raporlanabilir..

    Form 1099-G

    Form 1099-G, devlet vergi iadesi veya işsizlik tazminatı gibi belirli devlet ödemelerini rapor eder. Bu tutarlar Çizelge 1, Satır 1 veya 7'de raporlanmaktadır.

    Form 1099-MISC

    Form 1099-MISC, çeşitli yaygın gelir türlerini rapor eder; en yaygın olanı bağımsız yüklenicilere ödenen 600 $ 'dan fazla tutarlar için çalışan dışı tazminattır (Kutu 7). Kira ve telif geliri, ödüller ve ödüller, tıbbi ve sağlık ödemeleri, ürün sigortası gelirleri, avukatlara yapılan ödemeler ve daha fazlası için de kullanılır..

    Kutu 7'deki tutarlar, Çizelge 1, Satır 3'te raporlanan net kar ile Çizelge C'ye girilir. Kiralar ve telif ücretleri, Çizelge 1, Satır 5'teki net tutarla Çizelge E'de raporlanır..

    Form 1099-R

    Form 1099-R, bir IRA'dan emekli maaşı veya yıllık geliri ve dağılımlarını rapor eder. Bunlar, Form 1040, Satır 4a, 4b, 4c ve 4d'ye girdiğiniz tutarlarla aynıdır. 4a ve 4c satırları toplam dağıtım miktarını içerir ve 4b ve 4d satırları vergilendirilebilir tutarlardır.

    Toplam dağıtım ve vergilendirilebilir kısım, rollover'lar, Roth IRA'dan nitelikli dağıtımlar, nitelikli hayır dağıtımları veya vergi sonrası dolarlarla yapılan katkılar nedeniyle farklılık gösterebilir.

    Form 1099-Q

    Form 1099-Q, 529 planları ve Coverdell Eğitim Tasarruf Hesapları gibi nitelikli eğitim programlarından dağıtımları rapor eder. Bu hesaplardaki tüm dağıtımlarınız vergiden muafsa, yani bunları nitelikli eğitim giderleri için kullandığınız takdirde, tutarı iade ettiğiniz herhangi bir yerde bildirmeniz gerekmez. IRS'nin iadenizi denetlemeye karar vermesi durumunda fonları nasıl kullandığınızı gösteren iyi kayıtlar tuttuğunuzdan emin olun..

    Dağılımın tamamı veya bir kısmı vergilendirilebiliyorsa, vergilendirilebilir kısmı ve geçerli herhangi bir cezayı hesaplamak için Form 1099-Q'yu kullanır ve bu bilgileri Form 5329'a girersiniz..

    Form 1099-S

    Form 1099-S raporları gayrimenkul satışından ya da değişiminden elde edilir. Bu, sermaye kazanımlarının olabileceği başka bir senaryodur. Kazancın vergiye tabi olup olmadığı satışla ilgili koşullara bağlıdır.

    1099-SA

    Form 1099-SA, sağlık tasarruf hesapları (HSA'lar), Archer Tıbbi Tasarruf Hesapları (Archer MSA'lar) ve Medicare Advantage Tıbbi Tasarruf Hesapları (MA MSA) dağıtımlarını rapor eder.

    Bir HSA'dan yapılan dağıtımlar için, Form 8889'da, Çizelge 1, Satır 8'de raporlanan vergilendirilebilir herhangi bir tutarla Form'u rapor edersiniz. Okçu MSA'ları ve MA MSA'lardan gelen dağılımlar Form 8853'te rapor edilir. Çizelge 1.

    SSA-1099

    SSA-1099 Formu, Sosyal Güvenlikten elde edilen geliri rapor eder. Toplam tutar ve vergilendirilebilir tutar, Form 1040'ın 5a ve 5b satırlarında raporlanır. 5a satırı, ödenen toplam Sosyal Güvenlik avantajı tutarıdır ve 5b satırı vergilendirilebilir tutardır.


    Form 1098

    Diğer formlar, Form 1040, Çizelge 1 (Gelirde Yapılan Düzenlemeler) veya Çizelge A'daki (ayrıntılı kesintiler) ayarlamalar veya kesintilerle ilgilidir. En yaygın olanları aşağıya ekledik. Daha fazla bilgi için Form 1098 kılavuzumuza göz atın..

    Form 1098

    Form 1098, Mortgage Faiz Beyanı, gayrimenkul üzerinde ipotek sahibine ödenen faiz tutarını - tipik olarak vergi mükellefinin evi - ve satın alma ve ipotek sigortası primlerinde ödenen puanları bildirir. İpotek ödemeleriniz emlak vergileri içeriyorsa, bu tutar Form 1098'de de raporlanabilir. Formun kendisinde görünmüyorsa, Form 1098'e sıklıkla dahil edilen işlem ayrıntısına dahil edilebilir.

    Kesintileri kalemle ifade ederseniz, Çizelge A'daki Form 1098'den tutarları rapor edersiniz. Emlak vergileri Çizelge A'nın 5b satırında; ipotek faizleri ve puanları Hat 8a'da.

    İpotek sigortası primlerine gelince, bunlar halen indirgenemez. İpotek sigortası prim indiriminin uygulandığı son yıl 2017 idi. Borç vericiniz Form 1098'inize ipotek sigortası primleri içerebilir, ancak geri dönüşünüzde kullanmayacaksınız.

    Form 1098-E

    Form 1098-E, Öğrenci Kredisi Faiz Beyanı, alıcının yıl içinde ödediği öğrenci kredisi faiz tutarını rapor eder. Öğrencinin birden fazla kaynaktan kredisi varsa, her birinden 1098-E alabilir. Ödenen öğrenci kredi faizi, planlanan brüt geliri getiri başına maksimum 2.500 $ 'a düşüren Çizelge 1'de bildirilen çizginin üzerinde bir indirimdir..

    Öğrenci kredi borcundan yasal olarak sorumlu olan kişinin, ödemesi gereken kişi değil, öğrenci kredisi faiz indirimini alabileceğini unutmayın. Dolayısıyla, bir öğrencinin hayırsever amcası öğrenci kredisi üzerinden ödeme yapıyorsa, ancak öğrenci borçtan yasal olarak sorumluysa, öğrenci amca değil, kesinti alır.

    Form 1098-T

    Form 1098-T bir Öğrenim Beyanıdır. Nitelikli bir eğitim kurumu tarafından alınan ya da faturalanan ücret, öğrencinin aldığı burs ya da hibeleri, öğrencinin en az yarı zamanlı olup olmadığını ve lisansüstü çalışma yapıp yapmadığını kaydeder..

    Bu form, Amerikan Fırsat Vergi Kredisi ve Yaşam Boyu Öğrenme Vergi Kredisi dahil olmak üzere eğitim için vergi kredisi talep etmek için gereklidir.


    Formlar 1095-A, B ve C

    Bu üç form sağlık kapsamı ile ilgilidir.

    Sağlık sigortanızı satın aldıysanız, Sağlık Sigortası Pazarı size Form 1095-A gönderir. Hane halkında kimin ne kadar süreyle kapandığını gösterir. Ayrıca, vergi mükellefinin prim vergi kredisine hak kazanıp kazanmadığını ve bunun bir kısmının ödenmesi gereken aylık sağlık sigortası primini azaltmak için önceden ödenip ödenmediğini de gösterir.

    Bir 1095-A Formu alırsanız ve geçici prim vergi kredisi ödenmişse, aksi takdirde vergi dosyalamak zorunda olmasanız bile, aldığınız avans kredisini mutabık kılmak için bir geri dönüş yapmanız gerekir. Mutabakat Form 8962'de yapılır ve kredinin bir kısmını (Çizelge 2, Satır 2'ye gider) veya size ödenen ek bir krediye (Çizelge 3, Satır 9) geri ödemenizle sonuçlanabilir..

    Form 1095-B sağlık sigortası sağlayıcınızdan gelir ve evde kimin kapsandığını ve ne kadar süreyle olduğunu gösterir.

    Geçen yıl, ailenizden kimlerin işverenin sağlık sigortası kapsamında olduğunu ve ne kadar süreyle kapsandığını belirten işvereninizden Form 1095-C almış olabilirsiniz. 2017 Vergi Kesintileri ve İş Yasası, 1 Ocak 2019'dan itibaren sağlık sigortası kapsamı olmadığı için vergi cezasını ortadan kaldırdığı için Form 1095-C 2019'da durduruldu. Sonuç olarak, IRS'nin artık kapsama sahip olduğunuzu kanıtlaması gerekmiyor..


    Son söz

    Bu yıl alacağınız ve doldurmanız gereken vergi formlarının kargaşasıyla, bu formların hepsinin birbirine nasıl uyduğu konusunda endişeli veya belirsiz hissedebilirsiniz. Online vergi hazırlama yazılımı H&R Bloğu veya TurboTax İadenizi tamamlamak için gereken sorular ve veri girişinde size yol gösterecektir.

    Başlamadan önce, aldığınız formları incelemek ve bunları gelir, düzenleme, kesintiler ve kredilerle ilgili kategorilere göre sınıflandırmak için birkaç dakikanızı ayırın. Biraz gelişmiş hazırlık ve organizasyon, evrak işlerini yönetmenize ve vergi zamanında üst el kazanmaya başlamanıza yardımcı olacaktır. Daha fazla yardım için vergi beyannamemizin tamamını görmeyi unutmayın.

    Vergi zamanında bir saldırıya maruz kalıyor musunuz? Hepsini nasıl düzenli tutarsın?